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為加強內部控制及稽核機制,依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」於2015年成立直屬董事會的「稽核室」,綜理稽核業務。
稽核室依「內部控制制度」於每年12月底前,依各單位業務風險特性及執行情形,
擬定次一年度之內部稽核計畫,並經審計委員會及董事會通過後實施。